营收下滑
营收同比下降1.0%至9.44亿美元,表明维持销售增长面临挑战。
来源: 10-Q Income Statement
按公开的固定规则计算,不是模型的主观判断——但其中一项输入(高等级风险的条数)取自下方的 AI 分析。
非投资建议,也不是目标价——评的是本季基本面,不是股价。 完整方法论 →
AI核心结论
SWKS Q2 FY2026 业绩面临挑战,营收、营业利润和净利润均下滑,研发和销售、一般及管理费用增加对盈利能力造成影响。
营收
9.44亿美元
同比 -1.00%
每股收益(稀释)
0.24美元
同比 -44.19%
毛利率
40.8%
同比 -0.3 个百分点
营业利润
4210万美元
同比 -56.73%
提交于 · 解读更新于 · 来源: SEC EDGAR 10-Q 原文
SEC XBRL 原值
Skyworks Solutions (SWKS) Q2 FY2026 营收 9.44亿美元,同比下降 1.0%。 营业利润率 4.5%,较去年同期的 10.2% 收窄 5.7 个百分点。 SWKS 的财年 Q2 FY2026 对应日历 Q2 2026。
近 4 个季度:4 次超预期
| 季度 | 实际 EPS(美元) | 市场预期(美元) | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1.08 | 1.04 | 超预期 +4.3% |
| 2026年3月本次财报 | 1.15 | 1.05 | 超预期 +9.1% |
| 2025年12月 | 1.54 | 1.43 | 超预期 +8.0% |
| 2025年9月 | 1.76 | 1.42 | 超预期 +23.6% |
2026年3月 调整后(非 GAAP) EPS 1.15美元,分析师一致预期 1.05美元,超预期 +9.1%。 分析师一致预期按市场通行的调整后(非 GAAP)口径。本季 GAAP 稀释每股收益为 0.24美元。
由 AI 基于本次 SEC 报告整理
营收同比下降1.0%至9.44亿美元,表明维持销售增长面临挑战。
来源: 10-Q Income Statement
研发和销售、一般及管理费用分别大幅增长13.9%和36.0%,对营业利润造成影响,营业利润下降56.7%。
来源: 10-Q Income Statement
尽管经营现金流下降,但由于股份回购减少,融资现金流改善67.6%。
来源: 10-Q Cash Flow
由 AI 基于本次 SEC 报告整理 · 高 1 中 2 低 0
研发和销售、一般及管理费用大幅增加,若未能有效管控,可能持续对利润率造成压力。
来源: 10-Q Income Statement
营收下降1.0%,表明市场扩张可能面临困难或存在竞争压力。
来源: 10-Q Income Statement
总负债增加9.5%,若该趋势持续,可能影响财务灵活性。
来源: 10-Q Balance Sheet
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营收 亿美元 | 9.44 亿美元 | 9.53 亿美元 | -1.00% |
营业成本 亿美元 | 5.58 亿美元 | 5.62 亿美元 | -0.57% |
毛利润 亿美元 | 3.85 亿美元 | 3.92 亿美元 | -1.61% |
营业利润 万美元 | 4210.00 万美元 | 9730.00 万美元 | -56.73% |
净利润 万美元 | 3560.00 万美元 | 6870.00 万美元 | -48.18% |
每股收益(基本) 美元 | 0.24 美元 | 0.43 美元 | -44.19% |
每股收益(稀释) 美元 | 0.24 美元 | 0.43 美元 | -44.19% |
研发费用 亿美元 | 2.12 亿美元 | 1.87 亿美元 | +13.89% |
销售及管理费用 亿美元 | 1.20 亿美元 | 0.88 亿美元 | +36.02% |
答案基于本次 SEC 报告与本页数据